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Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Secretaría de Estado de Política Social.

TELEUNIFOR, CURSOS GRATUITOS DE TELEFORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y SENSORIAL

   

AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (ISO 14001:2004)

* Para realizar este curso es necesario disponer del siguiente equipamiento:

HARDWARE:

  • Procesador Intel Pentium o equivalente de 120 MHz o más.
  • 32 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM).
  • Un monitor en color con capacidad para mostrar una resolución de 800 x 600 píxeles.
  • Conexión a Internet

SOFTWARE:

  • Ninguno

REQUISITOS:

  • Tener Título Universitario

CONTENIDOS


Módulo 0: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALES Y LAS AUDITORIAS

  1. Introducción
  2. Objetivos del curso
  3. Contenido del curso
  4. Desarrollo del curso

Módulo 1: METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS

  1. Introducción
  2. Sistema de auditorías
    • Auditorías
    • Clasificación de las auditorías
    • Elementos del Sistema de Auditorías
  3. Cobertura y programación de las auditorías
    • Cobertura del Sistema de Auditoría
    • Programación de auditorías
  4. Auditorias Especiales

Módulo 2: ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 14001:2004

  1. Objetivos
  2. Generalidades
  3. Prologo
  4. Introducción
  5. Objeto y campo de aplicación
  6. Normas para consulta
  7. Términos y definiciones
  8. Requisitos Generales
  9. Política Ambiental
  10. Planificación
    • Aspectos Ambientales
    • Requisitos legales y otros requisitos
    • Objetivos, metas y programas
  11. Implementación y Formación
    • Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
    • Competencia, formación y toma de conciencia
    • Comunicación
    • Documentación
    • Control de documentos
    • Control operacional
    • Preparación y respuesta ante emergencias
  12. Verificación
    • Seguimiento y medición
    • Evaluación del cumplimiento legal
    • No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
    • Control de los registros
    • Auditoría interna
  13. Revisión por la dirección

Módulo 3: CALIFICACIÓN DEL AUDITOR

  1. Calificación del auditor
  2. Criterios de calificación

Módulo 4: PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS

  1. Introducción
  2. Selección del equipo
  3. Factores Técnicos
  4. Tamaño Del Equipo
  5. Relación Con La Organización Auditada
  6. Orientación Del Equipo Auditor
  7. Desarrollo del plan de auditoría
  8. Fuentes De Información Y Muestra
  9. Muestreo
  10. Listas De Verificación

Módulo 5: CALIFICACIÓN DEL AUDITOR

  1. Introducción
  2. La auditoría: un ambiente estresante para todas las partes
    • Estrés: fuentes y reacciones
    • Cómo hacer frente a la hostilidad
    • Estrés del auditor
  3. Consideraciones
    • Enfoque
    • Empatía y simpatía
    • Cumplimiento con las costumbres locales
    • Objetividad y estar a salvo de influencias
    • Ética de la auditoría
    • Duda razonable
    • Informes sin personalizaciones
    • Juicios de valor
    • Informe
    • Información confidencial
    • Lugar para las entrevistas
    • Condiciones menores
  4. Áreas de problemas comunes
    • Resistencia al cambio
    • Información proporcionada voluntariamente/mensajes de cautela
    • Conflictos internos
    • Engaños/diversiones
  5. Directrices para el auditor

Módulo 6: EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

  1. Introducción
  2. Reunión inicial
    • Objetivos y asuntos a tratar
      Forma de dirigir la reunión
  3. Investigación en la auditoría
    • Gestión del equipo de auditoría
    • Recorrido de las instalaciones
    • Técnicas de investigación
    • Obtención de información
    • Eficacia del sistema
  4. Comunicaciones
    • Reuniones del equipo auditor
    • Comunicación con la organización auditada
  5. Reunión de cierre
  6. Informe de auditoría

Módulo 7: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. INFORMES DE NO CONFORMIDAD

  1. Introducción
  2. Tipología de las indicaciones
  3. Identificación de las no conformidades
  4. Documentación de las no conformidades
  5. Comunicación con la organización auditada
  6. Resumen

Módulo 8: ACCIONES DE SEGUIMIENTO INTRODUCCIÓN

  1. Seguimiento de la situación de las acciones correctoras
  2. Evaluación de la respuesta
  3. Verificación de la cumplimentación de las acciones correctoras
  4. Registros de auditoría

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